事業報告・収支報告

東中川地域まちづくり協議会 令和3年度事業報告書
(令和3年4月1日 ~ 令和4年3月31日)
主体団体 事 業 名 開 催 日 実施場所 参加人数
1 地域コミュニティづくり事業
全部会 ① 夏まつり 中止
2 生きがいづくり・健康づくり事業
女性部 ① ふれあい喫茶 7/26・10/25・11/22・3/28 東中川会館 延119人
民生委員会 ② 親と子のふれあいひろば 10/13・11/10・12/8 東中川会館 延3人
女性部 ③ 体力測定 6/25・11/29 東中川会館 延84人
女性部 ④ グラウンドゴルフ  毎週火曜日 新今里公園 延611人
老人会 ⑦ いきいき百歳体操 毎週火曜日
5・6・8・9月中止
東中川会館 延343人
3 地域福祉推進事業
事務局 ① ホームケアーの会  7/16・10/28・1/19 東中川会館 延61人
事務局 ②  ボランティア委員会
まち歩き徘徊模擬訓練(6年生)
6/21・10/8・12/13・3/7  11/19 東中川会館
東中川小学校
延1419人
57人
事務局 ③ コグニサイズ (自主活動)
(5期生)
毎月第1水曜日
5・6・8・9・11月中止
10/13・27  11/10・17・24
12/8・15・22
東中川会館 延92人
延20人
事務局 ④ 子育て支援 6/30・7/29・10/7
11/18・12/15
東中川会館 延67人
4 環境美化事業
環境衛生部 ① 夏季消毒 6月末~8月上旬 東中川校下15町会 約50人
女性部 ② 東中川 種・花 植替え 10/24  東中川ふれあい花壇 延9人
ミーティング室
運営委員会
③ ミーティングルーム清掃 中止
5 安全・安心のまちづくり事業
町 会 ① 防犯灯維持管理 通年管理 東中川校下の各防犯灯 15町会
防犯部会 ② 子ども見守り隊 通年(児童登校時) 児童全通学路 約80人
防犯部会 ③ 防犯パトロール・歳末夜警 10/19
生野区一斉パトロール
15町会 約300人
防災リーダー ④ 地域防災推進事業 会議 11/11・12/9
広報 3/17・24
小学校ミーティング室
東中川会館
延44人
延15人
6 こども・青少年支援事業
青少年部会   遊び場開放 12月5日 東中川小学校
 みんなでラジオ体操プロジェクト 8/18~24 東中川公園 延256人
   減災子ども火の用心 11/28・12/4 東中川校下 延60人
  夜の校舎でナゾトキ 3月18日 東中川小学校 56人

 

令和3年度  収支決算書
団体名: 東中川地域まちづくり協議会
収  入 【円】
項  目 決 算 額 備   考
地域活動協議会補助金【活動費】 (D) 2,455,600 令和3年度の実質補助金額                    ( 1,638,576 + 119,913 = 1,758,489 )
うち、実質75%補助額 2,335,687 (D) – コロナ対策関連補助金対象額
地域活動協議会補助金【運営費】 541,600
東中川連合・社協・町会よりの補助 544,671 東中川連合・社協・町会の出費
ふれあい喫茶の会費 11,900  100 × 119人参加
大阪信用金庫利息 12 前半:6円   後半:6円
前年度繰越 383 利息の累計
地域活動協議会補助戻入 -697,111 大阪市への返金
合 計 (A) 2,857,055
支  出(補助事業)  【円】
事業名 決算額(事業費総額) うち補助金対象額
通常経費 新型インフルエンザ等の感染拡大防止に資する物品 通常経費 新型インフルエンザ等の感染拡大防止に資する物品
東中川夏まつり大会 2,700 0 2,700 0
ふれあい喫茶 24,636 0 24,636 0
おやと子のふれあいひろば 0 0 0 0
体力測定 22,914 0 22,914 0
グラウンドゴルフ 35,200 0 35,200 0
百歳体操 10,908 0 10,908 0
 地域福祉推進事業 (ホームケアーの会) 13,358 0 13,358 0
  地域福祉推進事業
(ボランティア委員会・研修会・徘徊模擬訓練)
50,341 105,072 50,341 105,072
 地域福祉推進事業 (コグニサイズ) 10,548 0 10,548 0
 地域福祉推進事業 (子育て支援) 28,174 437 28,174 437
環境美化・夏季消毒 226,831 0 226,831 0
種・花 17,879 0 17,879 0
防犯灯維持管理 636,679 0 636,679 0
子ども見守り隊 75,780 0 75,780 0
防犯パトロール 111,325 0 111,325 0
地域防災推進事業 77,823 12,540 77,823 12,540
こども・青少年支援事業 15,673 1,864 15,673 1,864
コミュニティ活動場所確保事業 824,000 0 824,000 0
活動経費 2,184,769 119,913 (E) 2,184,769 119,913
2,304,682 2,304,682
運営経費 551,978 551,978
合 計 (B) 2,856,660 2,856,660
支  出(自主活動、委託事業等)                      【円】
事業名 決算額(事業費総額)
合 計 (C)
*地域活動協議会が行う事業はすべて記載してください
 【円】
収入 決算額合計 (A) 支出 決算額合計 (B)+(C) 次年度繰越金
2,857,055 2,856,660 = 395